Gastos

¿Para qué se gasta?

El Presupuesto Provincial 2019 contempla seis finalidades, que abarcan todas las acciones que son llevadas adelante por el Gobierno Provincial.  Los montos y los porcentajes asignados a cada una de ellas son:

FinalidadPesosPorcentaje
Administración Gubernamental63.899.349.00029%
Servicios de Seguridad y Justicia26.137.998.00012%
Servicios Sociales103.362.316.00047%
Servicios Económicos26.456.767.00011,8%
Deuda Pública1.923.062.0001%
A Clasificar-1.011.603.0000%
Total220.767.889.000100%

A continuación desagregamos cada finalidad en las funciones que la componen.

Administración Gubernamental
FunciónPesosPorcentaje
Relaciones Interiores31.542.453.00049%
Judicial14.242.050.00022%
Administración Fiscal10.476.796.00016%
Administración General5.379.849.0008%
Legislativa1.227.760.0002%
Control de la Gestión Pública919.511.0001%
Información y Estadísticas Básicas110.930.0000%
Total Administración Gubernamental63.899.349.000100%
Servicios de Seguridad y Justicia
FunciónPesosPorcentaje
Seguridad Interior21.341.913.00082%
Sistema Penal4.182.269.00016%
Justicia266.488.0001%
Administración de la Seguridad347.328.0001%
Total Servicios de Seguridad y Justicia26.137.998.000100%
Servicios Sociales
FunciónPesosPorcentaje
Educación y Cultura69.644.471.00067%
Salud18.625.904.00018%
Promoción y Asistencia Social12.037.985.00012%
Vivienda y Urbanismo2.350.295.0002%
Trabajo323.996.000
Ciencia y Técnica379.665.0000%
Total Servicios Sociales103.362.316.000100%

En el presupuesto 2019, las funciones más importantes dentro de la finalidad Servicios Sociales son los gastos destinados a Educación y Cultura y Salud.

Educación y Cultura incluye:

  • El funcionamiento de las escuelas públicas de nivel Inicial, Primario y Medio.
  • El funcionamiento de las instituciones de educación técnica y superior.
  • El funcionamiento de las instituciones de educación para jóvenes y adultos.
  • Los aportes que le realiza la Provincia a las escuelas e instituciones públicas de gestión privada.
  • El programa Boleto Educativo Gratuito.
  • El programa P.A.I.Cor. – Programa Asistencia Integral Córdoba.
  • Programa de Formación Profesional y Capacitación Laboral
  • El mantenimiento edilicio de las instituciones educativas.
  • Aportes a la Agencia Córdoba Cultura, que es la encargada de desarrollar las acciones que garanticen el derecho al acceso y a la participación en la cultura a todos los cordobeses.
Servicios Sociales: Gastos en Educación y Cultura

El 61% del gasto de la función Salud está constituido por erogaciones para el funcionamiento de los hospitales, tanto de Capital como del Interior provincial. El resto se asigna a diversos programas especiales, como se observa a continuación.Hospitales de Capital:

Servicios Sociales: Gastos en Salud
Otros incluye: Salud mental, recupero de obras sociales, asistencia e integración sanitaria, policlínico policial, VIH, ablación y transplantes, Prosad y Promoción, Prevención y atención en zonas rurales.
Servicios Económicos
FunciónPesosPorcentaje
Transporte7.453.209.00028%
Comunicaciones1.276.846.0005%
Administración de los Servicios Económicos11.370.939.00043%
Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables4.093.196.00015%
Seguros y Finanzas493.204.0002%
Comercio, Turismo y Otros Servicios903.026.0003%
Energía, Combustibles Y Minería524.749.0002%
Industria341.598.0001%
Total Servicios Económicos18.272.052.000100%
Deuda Pública

En esta finalidad se registran los pagos de intereses y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional, en moneda extranjera, de títulos y bonos emitidos por el Estado provincial.

FunciónPesosPorcentaje
Deuda Pública1.923.062.000100%
Total general1.923.062.000100%
Sin Clasificar
FunciónPesos
Economías de Gestión-2.150.819.000
Previsión Presupuestaria1.038.680.000
Total Sin Clasificar-1.011.603.000

¿En qué se gasta?

Presupuesto 2018 clasificado por carácter económico

En el Presupuesto 2019, la clasificación por partidas es la siguiente:

ConceptoPesosPorcentaje
Gastos Corrientes192.301.285.00086%
Personal95.357.373.00043,0%
Bienes y Servicios23.141.540.00010,0%
Previsión Presupuestaria Corriente3.173.258.0001,0%
Intereses y Gastos Financieros1.938.351.0001,0%
Transferencias para Erogaciones Corrientes69.117.792.00031,0%
Economías de Gestión-427.029.0000,0%
ConceptoPesosPorcentaje
Gastos de Capital28.466.604.00014%
Transferencias para Erogaciones de Capital8.962.746.0004,0%
Inversión Real18.535.714.0008,0%
Previsión Presupuestaria Capital641.376.0000,0%
Activos Financieros2.050.558.0001,0%
Economías de Gestión-1.723.790.000-1,0%
Total220.767.889.000100%

Gastos Corrientes

Los gastos corrientes del Presupuesto 2019 se desagregan de la siguiente manera:

Gastos Corrientes por Partida Principal

Gastos de Capital

Los gastos de capital del Presupuesto 2019 se desagregan de la siguiente manera:

Gastos de Capital por Partida Principal